(通讯员 李春梅)根据《甘肃省财政厅关于反馈内部控制建设线上评估结果及整改意见的函》的要求,3月10日上午,校(院)召开内控建设领导小组办公室会议,副校(院)长、内控建设领导小组办公室主任(兼)辛焕新出席,内控建设领导小组办公室成员及计划财务处相关工作人员参加。

计划财务处处长魏和平主持会议,传达《甘肃省财政厅关于反馈内部控制建设线上评估结果及整改意见的函》《中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)关于内控建设调研评估结果的整改方案》,并结合整改台账就整改任务、工作要求作了说明。与会同志围绕合同管理等问题展开了讨论,就如何建立有效的内控机制提出了意见与建议,表示按照工作方案要求完成各项整改任务。
辛焕新强调指出,要高度重视内控建设,进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设。要研究确定内控相关业务归口管理部门,明确职责。要结合各自工作实际,建立完善内控制度机制。计划财务处要充分发挥内部控制牵头部门的作用,深入开展调查研究,组织协调好内部控制整改工作。各责任部门要明确整改任务要求,靠实责任措施,按时保质完成整改工作任务。