按照校(院)统一安排,为推动财务重点工作,提高财务保障水平,2025年3月26日下午,校(院)召开2025年度财务及审计整改工作推进会,各部门主要负责人、资产和资金预算报送人员、经费报销人员参会,一级巡视员辛焕新出席会议。

会上,计划财务处宣读并下发了经校(院)委会研究审定的2025年校内各部门预算,通报了各部门去年及今年的资金支付进度情况,并就新印发执行的《预算管理办法》《收支管理办法》《采购管理办法》《资产管理办法》《合同管理办法》5项财务制度进行认真解读。会议最后,审计整改相关责任部门重点研究推进了《校(院)2019-2023年度财政财务收支情况》审计整改工作。
会议指出,校内预算一经批准,未经规定程序不得随意更改。各部门是预算执行的主体,要严格落实过紧日子要求,确保把有限的资金用在刀刃上,要强化预算刚性约束,严禁无预算、超预算支出,要注重预算执行绩效管理,不能预算安排了,项目没进展,资金长期闲置浪费,也不能为了支出而支出,突击花钱。各部门特别是项目承担部门,要按照校(院)统一部署抓紧行动起来,项目要按程序实施,资金也要按进度支付,高度重视资金支付进度和执行率,降低校(院)资金支付压力,不要出现安排了资金又被财政收回的情况。
会议强调,各审计相关责任部门要提高政治站位,高度重视《校(院)2019-2023年度财政财务收支情况》整改工作,要认真对照问题清单,逐一整改落实,对一些情况复杂的整改事项,要明确方向,措施到位,台账清晰,动态管理,要正确理解整改和发展、“治已病”和“防未病”、治当下和管长远的关系,保证如期完成各项整改任务。